26.5.1 Pagarés
Desde la pantalla de Pagarés, crearemos pagarés de pago a Proveedor, pulsando el botón Nuevo, y recogeremos los datos del mismo.
Es posible asignar la Situación de las dadas de alta, y se controla la verificación del campo no permitiendo especificar ni seleccionar situaciones inexistentes.
Al aceptar nos solicitará la fecha para los apuntes.
Los pagarés introducidos quedarán como pendientes con la identificación de una bola de color verde en la pestaña de Pendientes.
Tras aceptar la cabecera del pagaré, pulsaremos sobre , y podremos seleccionar los efectos que queramos incluir marcándolos con el ratón o pulsando sobre Asignar Efectos Automáticamente. Esta pantalla de Asignación también nos permite modificar los importes de los efectos seleccionados.
Cuando necesitemos modificar un pagaré ya creado, lo editaremos en pantalla y podremos desasignarle efectos y asignarle nuevos, siguiendo el mismo procedimiento.
Podremos consultar todos los pagares creados a través del botón .
De nuevo en la pantalla de Pagarés podremos efectuar los cobros del pagaré pulsando sobre el botón correspondiente de . Nos solicitará confirmación para efectuar el mismo
Tras confirmar asignaremos los importes de los efectos, modificándolos en caso necesario y validaremos.
Si tenemos activado el trabajar con efectos conformados, sólo será posible Efectuarlo cuando esté conformado. En caso contrario advertirá de tal circunstancia.
Por último al confirmar los importes se nos abrirá la pantalla de efectuar desde la pestaña de Pendientes de Confirmar, aquí al aceptar, el pagaré quedará finalmente efectuado, y lo podremos encontrar en la pestaña de Efectuados.
Al igual que en el proceso de Cobros desde allí podremos deshacer el cobro, y reiniciar el proceso volviendo a asignar efectos, modificando importes, etc. Para mayor información véase Cobros – Gestión de Efectos Pendientes y Efectuados.