23.3.7 Factura Rectificativa

Para el correcto funcionamiento del circuito de Facturas de Proveedor Rectificativas con su vinculación con contabilidad a Kriter Finances es prerrequisito tener activada la integración contable, así como disponer del nuevo registro de Iva Extendido en Finances.

Para activar el circuito es necesario disponer en primer lugar series de documentos albaranes de compra a las cuales le marcaremos el check de Serie Rectificativa. Para ello accederemos al módulo de Auxiliares, Parámetros, Tipos de Documentos.

 

Este check permitirá en el uso de dichos documentos especificar la factura a la que se rectifica con el documento en uso.

Al mismo tiempo podemos especificar los motivos de rectificación de facturas. Las podemos dar de alta desde el Albaranes, Ver, Motivos de Rectificación de facturas.

 

Al seleccionar una serie de albarán con el check de rectificativo, se habilita en pantalla una nueva opción con el propósito de especificar la factura a la que se está rectificando, y los motivos de rectificación. Dispondremos de un filtro para poder localizar las facturas.

 

Si las facturas rectificativas son de tipo intracomunitario, se mostrará una ventana para indicar el importe Rectificado en la misma.

Esta información se trasladará al registro de iva de la factura con el objeto de ser recogido en la Declaración Tributaria del Modelo 349

 

Al facturar dicho albarán rectificativo también observaremos que se habilita el botón informativo de las facturas rectificadas.

 

Desde Facturas de Proveedor, si la factura no tiene vinculado ningún albarán también podremos vincular las facturas que rectifica e indicar el motivo de rectificación.

Si dispone de los formularios de impresión estándar de Kriter (ej. KFE100) o si los formularios específicos de su empresa están adaptados se mostrarán los datos de las facturas rectificadas en el formulario. En caso contrario consulte con su distribuidor para la prestación de los servicios de dicha adaptación.

 

Si disponemos de Kriter Finances y tenemos activada la integración, junto con el registro de IVA Extendido, al contabilizar la factura quedará recogida la factura rectificada